2015年市残联预算公开
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- 来源:办公室
- 添加时间:2015-03-10
市残联是隶属于市委的群团部门,正处级全额事业单位,主要职责:开展残疾人事业宣传、教育、就业、文化、体育、康复和服务等工作。机关编制12人,其中参照公务员管理11人,工勤1人,内设办公室、康复部、宣传文体部三个部室,配备公务用车两台。下设残疾儿童康复指导中心、残疾人劳动就业服务中心、盲人按摩指导中心三个正科级事业单位。其中,残疾儿童康复指导中心编制9人,为全额事业单位;劳服中心编制10人,盲人按摩指导中心编制7人,为差额事业单位。
2015年市残联预算收入总计15713千元,其中一般公共预算收入3374千元,政府性基金预算12160千元,事业收入179千元。
2015年市残联预算支出总计15713千元,其中基本支出3390千元,包括工资福利支出2676千元,对个人和家庭的补助支出(退休人员补助)52千元,日常公用支出662千元;项目支出12323千元,包括危房改造、阳光家园、职业培训、无障碍改造、残疾人康复救助等21个项目。
2015年预算中“三公经费”比2014年预算“三公经费”多1.5万元,原因为2015年省残联统一安排的因公出国费用(1.5万元)。
2015年部门收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
337.4 |
一、一般公共服务 |
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二、上级补助收入 |
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社会保障和就业 |
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三、事业收入 |
17.9 |
行政事业单位离退休 |
3.7 |
四、经营收入 |
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残疾人事业 |
351.6 |
五、附属单位上缴收入 |
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行政运行 |
178.9 |
六、其他收入 |
1216 |
一般行政管理事务 |
77.3 |
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其他残疾人事业支出 |
95.4 |
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残疾人就业保障金支出 |
1216 |
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本年收入合计 |
1571.3 |
本年支出合计 |
1571.3 |
用事业基金弥补收支差额 |
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年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 |
1571.3 |
支出总计 |
1571.3 |
表1-2 |
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2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
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项目 |
本年预算数 |
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合计 |
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1、因公出国(境)费用 |
1.5 |
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2、公务接待费 |
5 |
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3、公务用车费 |
9 |
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其中:(1)公务用车运行维护费( 3 辆) |
9 |
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(2)公务用车购置 |
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注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |